Halo. Konten blog kami telah diterjemahkan secara otomatis demi kenyamanan Anda. Mohon maaf bila sesekali ada terjemahan yang buruk.

10 Hal US Pemilik Bisnis Tidak tahu tentang Pajak Penjualan

Jul 10, 2017 by Mark Faggiano, TaxJar
10 Hal US Pemilik Bisnis Tidak tahu tentang Pajak Penjualan
Posted Jul 10, 2017 by Mark Faggiano, TaxJar

pajak penjualan di Amerika Serikat adalah salah satu kerepotan administrasi bahwa setiap produk penjual penawaran dengan. Karena pajak penjualan diatur di tingkat negara, dan karena kewajiban pajak penjualan setiap individu bisnis berbeda, ada sedikit aturan keras dan cepat dari pajak penjualan.

Berikut ini sepuluh fakta pajak penjualan akan sekolah Anda pada dasar-dasar pajak penjualan, dan memastikan Anda tidak membuat kesalahan mahal.

1. Tidak ada menyeluruh “IRS” untuk pajak penjualan

Di AS, yang Internal Revenue Service menangani semua administrasi pajak penghasilan. Tapi tidak ada layanan seperti pajak penjualan.

Sebaliknya, masing-masing di luar AS. negara memiliki otoritas pajak yang menangani pajak penjualan. Otoritas ini biasanya disebut “[Negara] Departemen Pendapatan,”Tetapi mereka mungkin pergi dengan nama lain. Misalnya, otoritas pajak California adalah Dewan California dari Persamaan dan Texas ini adalah Texas Comptroller.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi tentang pajak penjualan, tidak memeriksa dengan IRS -Kontak otoritas pajak negara Anda.

2. tanggal jatuh tempo pajak penjualan negara bervariasi oleh negara

Karena setiap negara membuat aturan mereka sendiri pajak penjualan dan hukum, mereka juga menetapkan tanggal jatuh tempo mereka sendiri. Di kebanyakan negara, pajak penjualan tanggal jatuh tempo adalah 20 bulan setelah masa kena pajak.

Ben file Georgia pajak penjualan setiap kuartal. Georgia Q1 berjalan dari 1 Maret Januari 31. Sejak pengajuan pajak penjualan tanggal jatuh tempo Georgia adalah 20 bulan setelah masa kena pajak, Ben Georgia pajak penjualan pengajuan adalah karena pada 20 April.

negara-negara lain, meskipun, memiliki lainnya pengajuan pajak penjualan tanggal jatuh tempo:

  • pengajuan pajak penjualan Maine jatuh tempo pada tanggal 15 bulan setelah periode kena pajak
  • Ohio adalah pada tanggal 23
  • California adalah pada hari terakhir dari bulan.

negara Anda akan menetapkan pajak penjualan pengajuan tanggal jatuh tempo saat Anda mendaftar untuk izin pajak penjualan Anda.

3. item kena pajak bervariasi dari negara ke negara

Untuk sebagian besar, item properti pribadi nyata (seperti sikat gigi dan cangkir kopi) yang kena pajak.

Namun, beberapa negara tidak menganggap kebutuhan seperti makanan dan pakaian untuk dikenakan pajak. Negara-negara lain mungkin tidak menganggap hal-hal seperti obat-obatan atau buku pelajaran untuk dikenakan pajak. Masih negara-negara lain membingungkan masalah.

Sementara sebagian besar pakaian sepenuhnya bebas pajak di Pennsylvania, pakaian item harga $175 atau di bawah non-pajak di Massachusetts. Dan jika item pakaian dengan harga lebih dari $175 maka hanya bagian dari harga di atas $175 adalah kena pajak. Bicara tentang membingungkan!

Jika Anda tidak yakin apakah produk Anda kena pajak, memeriksa dengan negara anda otoritas pajak.

4. Beberapa negara hanya memiliki satu tarif pajak penjualan

Tidak hanya aturan pajak penjualan bervariasi, tarif pajak penjualan beragam, juga.

Tarif pajak penjualan di seluruh negara bagian di Connecticut adalah 6.35%. Sejak Connecticut hanya memiliki tarif pajak satu penjualan, kapan saja Anda melakukan pembelian di Connecticut Anda akan membayar 6.35% pajak penjualan.

Negara-negara lain yang hanya memiliki tingkat pajak penjualan tunggal:

  • Hawai
  • Indiana
  • Kentucky
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Pulau Rhode

Ibukota negara, Washington DC, yang secara teknis kabupaten, juga hanya memiliki tingkat pajak penjualan tunggal.

5. Sebagian besar negara memiliki beberapa tingkat pajak penjualan

Jika keadaan tidak disebutkan dalam daftar di atas, itu berarti bahwa hal itu memungkinkan daerah lokal seperti kabupaten, kota dan kabupaten pajak khusus lainnya juga memungut pajak penjualan. Ini adalah salah satu alasan mengapa mencari tahu tarif pajak penjualan yang benar untuk mengisi dapat menjadi begitu rumit. Mari kita lihat contoh Yonkers, New York.

Jika Anda membuat penjualan ke pelanggan di kota Yonkers, Anda diminta untuk mengumpulkan:
– 4% tarif pajak penjualan negara bagian New York
– 3.375% tarif pajak penjualan Westchester County
– 1.5% tarif pajak penjualan kota Yonkers

Di sisi lain, di dekat Cold Spring, Anda hanya diminta untuk mengumpulkan 4% tarif pajak penjualan New York dan 4.375% tarif pajak penjualan Putnam County, untuk total 8.375% di pajak penjualan.

Seperti yang anda lihat, beberapa negara tarif pajak penjualan membuat lebih sulit untuk menentukan berapa banyak pajak penjualan untuk biaya untuk setiap pelanggan.

6. Seberapa sering Anda mengajukan pengembalian pajak penjualan didasarkan pada volume penjualan Anda

Ketika Anda mendaftar untuk izin pajak penjualan Anda, negara akan menetapkan frekuensi pengajuan pajak penjualan. Frekuensi ini umumnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Secara umum, kebanyakan negara ingin Anda mengajukan dan pajak penjualan mengirimkan lebih sering sebagai volume penjualan Anda dalam meningkatkan negara.

Beberapa negara mulai setiap penjual off membayar bulanan. Mereka kemudian memeriksa berapa banyak Anda mengirimkan pajak penjualan atas rata-rata setiap bulan, dan menetapkan kembali Anda frekuensi pengajuan.

Jika Anda memiliki perhubungan pajak penjualan di Carolina Selatan, Anda akan mulai keluar pengajuan dan membayar bulanan. Tetapi jika volume penjualan Anda di negara bagian rendah, Anda mungkin akan dipindahkan frekuensi baru kuartalan atau tahunan setelah negara telah memiliki waktu untuk menentukan frekuensi pengajuan Anda yang benar.

7. Pengecer harus mengajukan pengembalian pajak penjualan dengan setiap tanggal jatuh tempo, tidak ada pengecualian

Anda harus mengajukan pengembalian pajak penjualan bahkan jika Anda tidak mengumpulkan satu sen di pajak penjualan selama periode kena pajak. Amerika menganggap pengajuan pajak penjualan sebuah “check-in” untuk membiarkan mereka tahu bahwa Anda masih terbuka untuk bisnis.

Jika Anda gagal untuk mengajukan pengembalian pajak penjualan, hukuman dapat mencakup denda moneter atau bahkan pencabutan izin pajak penjualan Anda.

8. Beberapa negara memiliki diskon untuk awal atau tepat waktu pembayaran

Sebagai pengecer di negara dengan pajak penjualan, Anda pada dasarnya berfungsi sebagai pemungut pajak. Anda mengumpulkan pajak penjualan dari pembeli Anda ketika mereka melakukan pembelian, dan mengirimkan bahwa pajak penjualan untuk negara pada interval.

Beberapa negara menghargai ini lebih dari yang lain, dan akan memungkinkan Anda untuk menyimpan sebagian kecil dari pajak penjualan Anda kumpulkan. Sementara bagian ini umumnya hanya 1-2% dari pajak penjualan Anda kumpulkan, itu uang gratis dan Anda tidak harus meninggalkan di atas meja!

9. Kebanyakan negara memungkinkan pengecer untuk membeli barang-barang bebas pajak untuk dijual kembali (tapi aturan bervariasi)

Banyak penjual online mendapatkan awal yang mereka baik barang kerajinan item atau melakukan arbitrase ritel (aku.e. membeli barang di toko-toko ritel dengan harga rendah untuk menjual kembali mereka di internet untuk keuntungan.)

Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat menghindari membayar pajak penjualan saat melakukan pembelian untuk dijual kembali selama Anda memiliki izin reseller yang masih berlaku.

Izin ini dikeluarkan oleh otoritas pajak negara Anda, dan kadang-kadang dokumen yang sama seperti izin pajak penjualan Anda. Hanya menunjukkan dokumen ini saat melakukan pembelian untuk dijual kembali dan Anda akan sering diizinkan untuk melakukan pembelian tanpa membayar pajak.

Perlu diingat bahwa menggunakan izin reseller untuk apa pun selain membeli produk untuk dijual kembali atau komponen produk yang Anda berniat untuk menjual dianggap penggelapan pajak. Juga, pengecer dapat memutuskan pada kebijaksanaan mereka apakah mereka menerima sertifikat dijual kembali. toko Target, misalnya, terkenal di komunitas reseller untuk tidak menerima sertifikat dijual kembali.

10. Ada cara yang lebih sederhana untuk menangani pajak penjualan

Banyak penjual online mempertimbangkan pajak penjualan hanya salah satu dari banyak kerepotan administrasi mereka. Untungnya, kemajuan teknologi telah menyebabkan munculnya software penjualan otomatisasi pajak.

Ketika Anda mengotomatisasi hidup pajak penjualan Anda, Anda dapat memastikan Anda mengumpulkan jumlah yang tepat dari pajak penjualan setiap kali, membuat laporan kembali-siap untuk mengajukan dengan negara Anda dalam hitungan detik, atau bahkan AutoFile Anda pajak penjualan sehingga Anda tidak harus melihat membingungkan pengajuan pajak penjualan lain lagi.

pemilik bisnis saat ini menikmati layanan bisnis yang lebih mudah digunakan daripada sebelumnya, jadi jangan menghabiskan berjam-jam menggaruk-garuk kepala Anda lebih rumit pengajuan pajak penjualan.

Saya berharap posting ini telah mengajarkan Anda sesuatu yang baru tentang pajak penjualan. Untuk lebih banyak lagi tentang pajak penjualan, check out our Penjualan Pajak 101 bagi Penjual Online Panduan, atau memulai percakapan di komentar!

About The Author
Mark Faggiano is Founder and CEO of TaxJar. This post is geared toward sellers who live in the U.S. or who are required to collect sales tax in the U.S.

Stay up to date!

Get free e-commerce tips, news and inspiring ideas delivered directly to your inbox

Baca juga